ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
42-2011 materiál | 61.42 Kb | Faktúra | 43.00 € | Ondrej JURČO | 40137881 | 09. feb. 2011 | |||||||||
43-2011 energie a telekomunikácie | 90.58 Kb | Faktúra | 55.22 € | T-com | 35763469 | 09. feb. 2011 | |||||||||
44-2011 služby | 79.66 Kb | Faktúra | 198.00 € | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 11. feb. 2011 | |||||||||
45-2011 materiál | 84.99 Kb | Faktúra | 714.64 € | K-TEN DREVO, s.r.o. | 36419397 | 11. feb. 2011 | |||||||||
46-2011 energie a telekomunikácie | 95.23 Kb | Faktúra | 16.50 € | CBsoft, s.r.o. | 362662281 | 11. feb. 2011 | |||||||||
SOC1-2011 strava | 70.15 Kb | Faktúra | 147.08 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 02. feb. 2011 | ||||||||||
SOC2-2011 strava | 103.02 Kb | Faktúra | 140.38 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 02. feb. 2011 | |||||||||
47-2011 udržba | 77.09 Kb | Faktúra | 199.60 € | Zelenka Ľubomír | 32245513 | 16. feb. 2011 | |||||||||
48-2011 materiál | 81.35 Kb | Faktúra | 29.25 € | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 16. feb. 2011 | |||||||||
49-2011 tovar | 109.27 Kb | Faktúra | 300.00 € | LACIKA ,Kopčany | 23. feb. 2011 | ||||||||||
50-2011 služby | 121.11 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2113.32 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 23. feb. 2011 | ||||||||
51-2011 služby | 138.74 Kb | Faktúra | 115.12 € | TOPSET,Stupava | 23. feb. 2011 | ||||||||||
53-2011 služby | 101.22 Kb | Faktúra | 444.13 € | Ing. Vladimír Kubinec,Makov | 23. feb. 2011 | ||||||||||
54-2011 tovar | 114.69 Kb | Faktúra | 350.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 23. feb. 2011 | |||||||||
SOC3-2011 školské potreby | 465.45 Kb | Faktúra | 199.20 € | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 04. mar. 2011 | |||||||||
SOC5-2011 strava | 224.26 Kb | Faktúra | 132.85 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 00314340 | 04. mar. 2011 | |||||||||
SOC6-2011 strava | 182.63 Kb | Faktúra | 150.78 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 14. mar. 2011 | |||||||||
SOC4-2011 školské potreby | 433.85 Kb | Faktúra | 132.80 € | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 14. mar. 2011 | |||||||||
52-2011 energie a telekomunikácie | 339.03 Kb | Faktúra | 244.45 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23. feb. 2011 | |||||||||
6557388660-služby | 362.1 Kb | Faktúra | 193.71 € | s DPH | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 04. mar. 2011 |